No. | Titulo | Descripción | Descarga |
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1 | INF: OPCE/DE/UAI/No. 008/2024 24/05/2023 | EXAMEN DE CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL OBSERVATORIO PLURINACIONAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA (OPCE) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | Descagar |
2 | INF: OPCE/DE/UAI/No. 005/2023 | INF: OPCE/DE/UAI N° 005/2023 IFORME DE CONTROL INTERNO DE LA "AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022" | Descagar |
3 | INF: OPCE/DE/UAI/No. 002/2022 | REVISIÓN ANUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL OBSERVATORIO PLURINACIONAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA - OPCE POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2021, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | Descagar |
4 | INF: OPCE/DE/UAI/No. 008/2022 | INFORME INF: OPCE/DE/UAI/N° 008/2022 DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF: OPCE/DE/UAI/N° 013/2021 DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA "REVISION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO DEL OBSERVATORIO PLURINACIONAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA-OPCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020". | Descagar |
5 | INF: OPCE/DE/UAI/No. 002/2022 | INFORME INF: OPCE/DE/UAI/NO 006/2022 DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF:OPCE/DE/UAI/ N° 002/2020 DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | Descagar |
6 | INF: OPCE/DE/UAI/No. 005/2022 | INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA "AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEL OBSERVATORIO PLURINACIONAL DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN - OPCE | Descagar |
7 | INF: OPCE/DE/UAI/No. 014/2021 | Informe INF: OPCE/DE/UAI/No 014/2021 del Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe INF:OPCE/DE/UAI/ N° 005/2012 "Auditoria SAYCO correspondiente al Sistema de Administración de Personal del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE por el periodo comprendido (Del 30/04/2011 al 31/03/2012). Fecha: 07/01/2022 | Descagar |
8 | INF: OPCE/DE/UAI/No. 013/2021 | INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA REVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO DEL OBSERVATORIO PLURINACIONAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. (07/12/2021) | Descagar |
9 | INFORME INF:OPCE/DE/UAI/No 012/2021 | Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/No. 007/2018 de la "Auditoria Especial sobre la implementación del procedimiento especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa - OPCE al 31 de diciembre de 2017". (18/11/2021) | Descagar |
10 | INFORME COMPLEMENTARIO DEL AUDITOR INTERNO INF: OPCE/DE/UAI/No 011/2021 DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISGTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | Informe INF: OPCE/DE/UAI/No 011/2021, correspondiente al informe Complementario del Auditor Interno resultante de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020. Por instrucciones de la Subcontraloria del Nivel Central de la Contraloría General del Estado en la nota CGE/SCNC/DCF-60/2021 del 30 de abril de 2021. (31/08/2021) | Descagar |
11 | INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF:OPCE/DE/UAI/N 020/2014 DE LA AUDITORÍA SAYCO AL SISTEMA DE ORGA | De acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2020 de la Unidad de Auditoría Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa – OPCE | Descagar |
12 | INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA AL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO) DEL OBSERVATORIO PLURINACIONAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA - OPCE | El objetivo de la auditoría es emitir un pronunciamiento de manera individual o en conjunto sobre el grado de cumplimiento y eficacia de las operaciones de Formulación del Plan Operativo Anual – POA y el seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Plan Operativo Anual (POA) | Descagar |
13 | Informe de circunstanciado con indicios de responsabilidad administrativa por no cumplir con el plazo del formato II (cronograma de implantación de re | Informe de circunstanciado con indicios de responsabilidad administrativa por no cumplir con el plazo del formato II (cronograma de implantación de recomendaciones) respecto a la elaboración del manual y/o procedimiento para activos fijos del informe OPCE/DE/UAI/N° 010/2013 de la Auditoría SAYCO al sistema de administración de bienes y servicios del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa - OPCE del 20 de abril de 2011 al 31 de marzo de 2014. | Descagar |
14 | SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF:OPCE/DE/UAI/N 010/2013 | SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF:OPCE/DE/UAI/N 010/2013 DEL A “AUDITORÍA SAYCO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL OBSERVATORIOS PLURINACIONAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA-OPCE DEL 30 DE ABRIL DE 2011 AL 31 DE MARZO DE 2013” | Descagar |
15 | SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF:OPCE/UAI/007/2012 DE LA AUDITORÍA ESPECIAL RESPECTO AL REGISTRO DE ENTRADA | Se realizo de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental y la evidencia de la documentación de respaldo, considerando el cronograma de implantación y el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2020 | Descagar |
16 | Informe de la Revisión Anual al cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada y bienes y rentas. | Revisión anual al cumplimiento del procedimiento del cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa - OPCE por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2019 | Descagar |
17 | INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF: OPCE/DE/UAI/N° 002/2019. | INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF: OPCE/DE/UAI/N° 002/2019 DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | Descagar |
18 | INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES AL INFORME INF:OPCE/UAI/002/2011 | INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES AL INFORME INF:OPCE/UAI/002/2011 DE LA AUDITORÍA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PARA LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS INCORPORADOS AL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DEL EX OCE (ACTUAL OPCE) DURANTE LA GESTIÓN 2010 | Descagar |
19 | SEGUNDO SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF:OPCE/DE/UAI/N° 002/2018 | SEGUNDO SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF:OPCE/DE/UAI/N° 002/2018 DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | Descagar |
20 | AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | Informe de control interno de la “Auditoría de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa” e Informe de Auditoría Interna INF:OPCE/DE/UAI/ N.º 003/2020, correspondiente al Informe del Auditor resultante de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. | Descagar |
21 | INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN 2019 | Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna INF:DE/UAI/N° 001/2019 correspondiente a la gestión 2019 | Descagar |
22 | INFORME DEL PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF:OPCE/DE/UAI/N° 013/2018 AUDITORÍA SAYCO AL SISTEMA DE CONTABILID | Se realizo de acuerdo a Normas Auditoría Gubernamental y la evidencia de la documentación de respaldo, considerado el cronograma de implementación. | Descagar |
23 | PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF:OPCE/DE/UAI/N° 012/2018 | Se realizo de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental y la evidencia de la documentación de respaldo, considerando el cronograma de implantación. | Descagar |
24 | AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE PRESUPUESTOS DEL OPCE POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | El Objetivo del informe, es emitir una opinión independiente sobre la eficacia de los sistemas de administración y los procedimientos de control incorporados para el funcionamiento del Sistema de Presupuesto del OPCE | Descagar |
25 | INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF:OPCE/DE/UAI/N° 014/2016 | Establecer el grado de implantación de la recomendación no cumplida en el informe INF:OPCE/DE/UAI N.º 018/2017 del 17 de noviembre de 2017 | Descagar |
26 | APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) DE LA GESTIÓN 2020 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL OPCE | Descripción de Actividades Programadas y Capacidad Instalada-Horas Hombres del Programa de Operaciones Anual de la Gestión 2020 de la Unidad de Auditoría Interna del OPCE | Descagar |
27 | INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 | El Objetivo del informe, es exponer los resultados de la ejecución de las actividades programadas y no programadas del 2 de enero al 30 de junio 2019 | Descagar |
28 | AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARI | Se realizo de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental y la evidencia de la documentación de respaldo, considerando el cronograma de implantación. | Descagar |
29 | AUDITORÍA OPERACIONAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (SAP) DEL OBSERVATORIO PLURINACIONAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA - OPCE | El objetivo de la auditoría es emitir una opinión independiente sobre la eficacia de los sistemas de administración y los procedimientos de control incorporados para el funcionamiento del Sistema de Administración de Personal del OPCE. | Descagar |
30 | AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF:OPCE/DE/UAI/N° 002/2018 del “Informe de Control Interno de la Auditoria De confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017”. | Descagar |
31 | AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A OS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe INF:OPCE/DE/UAI/N° 002/2017 del “Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016”. | Descagar |
32 | AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | Informe de Control Interno de la “Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa”. | Descagar |
33 | Informe Anual de Actividades Gestión 2018 | Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna INF:OPCE/DE/UAI/N° 001/2019 correspondiente a la gestión 2018, el cual ha sido elaborado siguiendo el "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidades de Auditoria Interna", aprobado con Resolución N° CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017 | Descagar |
34 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, GESTION 2019 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | La Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoria Interna del OPCE, constituye la definición de objetivos estratégicos y una herramienta que guiará las acciones de la Unidad en un periodo proyectado a medio plazo. | Descagar |
35 | AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA (SCI) DEL OPCE POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | De acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2018 de la Unidad de Auditoria Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. | Descagar |
36 | REVISION ANUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL OPCE | REVISIÓN ANUAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL OPCE POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2017 AL 20 DE JUNIO DE 2018 | Descagar |
37 | AUDITORIA ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEL OBSERVATORIO PLURINACIONAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA- OPCE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 | De acuerdo al programa Operativo Anual de la gestión 2018 de la Unidad de Auditoria Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa - OPCE | Descagar |
38 | INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITARÍA INTERNA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 | La Unidad de Auditoria Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE emite el Informe Semestral de Actividades de la gestión 2018. | Descagar |
39 | INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF: OPCE/DE/UAI/N° 015/2017 DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAM | Se realizó de acuerdo a normas de auditoria gubernamental y la evidencia de la documentación de respaldo, considerando el cronograma de implantación. | Descagar |
40 | AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARI | De acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2018 de la Unidad de Auditoria Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. | Descagar |
41 | AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS RESGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe OPCE/DE/UAI/N°006/2018 del "Informe de control Interno de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015". | Descagar |
42 | AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe INF:OPCE/DE/UAI/N 002/2017 del informe de control interno de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 | Descagar |
43 | AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | Informe de Control Interno de la "Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 del Observatorio Plurinacional de la Calidad de la Educación" | Descagar |
44 | INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTION 2017 | Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna INF:OPCE/DE/UAI/N° 001/2017 correspondiente a la gestión 2016, el cual ha sido elaborado siguiendo la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoria Interna, CI/09, Versión 1, aprobada con Resolución N° CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001. | Descagar |
45 | Resumen ejecutivo auditoria informática al diseño del sistema informático de la base de datos por el OPCE | El objetivo es emitir una opinión independiente sobre la estructura, integridad y confiabilidad de la información de un “sistema informático de la base de datos para el sistema de indicadores de la calidad de la educación (SIICE) implantado en el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa OPCE” por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2016, con un enfoque a la información | Descagar |
46 | RESUMEN EJECUTIVO 2º SGTO SAYCO SPO 2014 INF-OPCE-DE-UAI-Nº021-2017 | Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF:OPCE/DE/UAI/Nº 025/2015 de la “Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE al 31 de diciembre de 2014”. | Descagar |
47 | RESUMEN EJECUTIVO 1º SGTO SAYCO SPO 2015 INF OPCE-DE-UAI Nº 20-2017 | Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF:OPCE/DE/UAI/Nº 015/2016 de la “Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015”. | Descagar |
48 | RESUMEN EJECUTIVO 1º SGTO C.I. PEI 2016 | Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 008/2017 de control interno “Relevamiento de información específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE en el marco de lo establecido en la Ley Nº 777 y disposiciones reglamentarias a efectos de proveer la programación de Auditorías Operativas en la planificación estratégica 2018-2020”. | Descagar |
49 | RESUMEN EJECUTIVO 1º SGTO SAYCO SP 2015 | Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF:OPCE/DE/UAI/Nº 014/2016 de la “Auditoria SAYCO al Sistema de Presupuesto (SP) del Observatorio Plurinacional de la Calidad EducativaOPCE por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2015”. | Descagar |
50 | RESUMEN EJECUTIVO PLANIFICACION y POA 2018 INF OPCE-DE-UAI-Nº016-2017 | La Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE, constituye la definición de objetivos estratégicos y en una herramienta que guiará las acciones de la Unidad en un período proyectado a mediano plazo. Se elaboro en cumplimiento al Instructivo para la Formulación de la Planificación Estratégica 2018-2020 y del programa Operativo Anual 2018 y Emisión del Informe Anual de Actividades 2017 de las Unidades de Auditoría Interna remitida con nota CGE/SCCI-299-22/2017 por la Contraloría General del Estado y Resolución CGR-1/067/00 de fecha 20 de septiembre de 2000, Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna. | Descagar |
51 | RESUMEN EJECUTIVO INF OPCE-DE-UAI-014-2017 INFORME RELEV GRAL 2017 | Relevamiento de información general a efectos de conocer las áreas o procesos críticos del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE para la inclusión en la planificación estratégica 2018-2020 | Descagar |
52 | RESUMEN EJECUTIVO INF OPCE-DE-UAI-013-2017 INFORME RELEV PLLA SUELDO 2017 | Relevamiento de información específica sobre la implementación del procedimiento especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE para la inclusión en la planificación estratégica 2018-2020 | Descagar |
53 | RESUMEN EJECUTIVO 1º SGTO AUD ESP DJByR 2016 INF OPCE-DE-UAI-012-2017 | Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 006/2016 de la Auditoria Especial del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2016. | Descagar |
54 | RESUMEN EJECUTIVO INF. SEMESTRAL ACTIVIDADES 2017 | La Unidad de Auditoría Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE emite el Informe Semestral de Actividades de la gestión 2017 (periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2017), con INF: OPCE/DE/UAI/Nº 011/2017, el cual ha sido elaborado siguiendo la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, CI/09, Versión 1, aprobada con Resolución Nº CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001 | Descagar |
55 | RESUMEN EJECUTIVO INF OPCE-DE-UAI-010-2017 INFORME EVALUC POA 2016 | De acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2017 de la Unidad de Auditoría Interna del OPCE e Instructivo para la formulación del POA-2017 y Emisión del Informe Anual de Actividades 2016 de las Unidades de Auditoría Interna (Entidades Descentralizadas)”, remitido con nota Nº CGE/SCCI-396-69/2016 de fecha 9 de agosto de 2016 por la Contraloría General del Estado | Descagar |
56 | INF OPCE DE UAI Nº 007-2017 INFORME RELEV PEI 2016 | INFORME DE RELEVAMIENTO DE “INFORMACION ESPECIFICA SOBRE LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL OBSERVATORIO PLURINACIONAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA-OPCE EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 777 Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS A EFECTOS DE PROVEER LA PROGRAMACION DE AUDITORIAS OPERATIVAS EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 2018-2020” | Descagar |
57 | RESUMEN EJECUTIVO 2º SGTO AUDITORIA CONFIABILIDAD GESTION 2014 | Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF:OPCE/DE/UAI/Nº 005/2015 del “Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014” | Descagar |
58 | RESUMEN EJECUTIVO 1º SGTO AUDITORIA CONFIABILIDAD GESTION 2015 | Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 002/2016 del “informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015” | Descagar |
59 | RESUMEN EJECUTIVO OPINION AUDITOR INTERNO | Informe de Auditoría Interna INF: OPCE/DE/UAI/ Nº 003/2017, correspondiente al Informe del Auditor Interno resultante de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016. El objetivo es emitir opinión sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental | Descagar |
60 | RESUMEN EJECUTIVO CONTROL INTERNO AUD CONFIABILIDAD 2016 | Informe de Control Interno de la “Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa | Descagar |
61 | RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL ACTIVIDADES 2016 | Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna INF:OPCE/DE/UAI/Nº 001/2017 correspondiente a la gestión 2016, el cual ha sido elaborado siguiendo la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, CI/09, Versión 1, aprobada con Resolución Nº CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001 | Descagar |
62 | RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA SAYCO AL SPO 2015 | Informe “Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE” | Descagar |
63 | RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA SAYCO SP-2015 | Informe de Auditoria SAYCO al Sistema de Presupuesto (SP) del Observatorio Plurinacional de la Calidad EducativaOPCE por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2015 | Descagar |
64 | RESUMEN EJECUTIVO 2º SGTO AUDITORIA CONFIABILIDAD GESTION 2011 | Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF:OPCE/DE/UAI/Nº 003/2014 del 27 de febrero de 2014 del “Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013” | Descagar |
65 | RESUMEN EJECUTIVO 1º SGTO SAYCO SPO | Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 025/2015 de la “Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE al 31 de diciembre de 2014” | Descagar |
66 | RESUMEN EJECUTIVO 1º SGTO AUD ESP DJByR 2014 | Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 011/2014 de la Auditoria Especial al “Procedimiento para Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)” del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE del 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014 | Descagar |
67 | RESUMEN EJECUTIVO 1º SGTO AUD ESP INCORP FUNCIONARIO OPCE | Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe INF:OPCE/DE/UAI/Nº 023/2014 de la “Auditoria Especial a la incorporación de funcionarios al Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE del 1 de agosto de 2012 al 31 de julio de 2014” | Descagar |
68 | RESUMEN EJECUTIVO RACISMO Y DISCRIMINACION | Informe “Auditoria Operativa al proceso de la Investigación Evaluativa Focalizada en la Temática de Racismo y Discriminación en el Subsistema de Educación Regular por el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2014 al 31 de mayo de 2015” | Descagar |
69 | RESUMEN EJECUTIVO POA UAI 2017 | La Programación Operativa Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE, se fundamenta en la cronología de las actividades que se realizara en una gestión, para alcanzar los objetivos de la Unidad en un período proyectado a corto plazo. Se elaboro en cumplimiento a la Resolución CGR-1/067/00 de fecha 20 de septiembre de 2000, “Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna”. | Descagar |
70 | RESUMEN EJECUTIVO 1º SGTO SAYCO SOA 2014 | Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe INF:OPCE/DE/UAI/Nº 020/2014 de la Auditoria SAYCO al Sistema de Organización Administrativa (SOA) del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE del 1 de abril de 2013 al 30 de abril de 2014 | Descagar |
71 | RESUMEN EJECUTIVO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2016 | La Unidad de Auditoría Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE emite el Informe Semestral de Actividades de la gestión 2016 (periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2016), con INF: OPCE/DE/UAI/Nº 007/2016, el cual ha sido elaborado siguiendo la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, CI/09, Versión 1, aprobada con Resolución Nº CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001 | Descagar |
72 | RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL ACTIVIDADES 2015 | Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna INF: OPCE/DE/UAI/Nº 001/2016 correspondiente a la gestión 2015, el cual ha sido elaborado siguiendo la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, CI/09, Versión 1, aprobada con Resolución Nº CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001. | Descagar |
73 | RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA ESPECIAL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DJBR | Informe de la “Auditoria Especial del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE por el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2016”. | Descagar |
74 | RESUMEN EJECUTIVO OPINION AUDITOR INTERNO | RESUMEN EJECUTIVO Informe de Auditoría Interna INF: OPCE/DE/UAI/ Nº 003/2016, correspondiente al Informe del Auditor Interno resultante de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015. El objetivo es emitir opinión sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE. | Descagar |
75 | RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-2015 | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº002/2016 Correspondiente al examen: Informe de Control Interno de la “Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. | Descagar |
76 | RESUMEN EJECUTIVO 1º SGTO AUDITORIA CONFIABILIDAD GESTION 2014 | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº004/2016 Correspondiente al examen: Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 005/2015 del “Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014”. | Descagar |
77 | RESUMEN EJECUTIVO SPO | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº025/2015 Correspondiente al examen: Informe de Control Interno de la “Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE”. | Descagar |
78 | RESUMEN EJECUTIVO PLANIFICACION y POA-UAI | RESUMEN EJECUTIVO PLANIFICACION ESTRATEGICA 2014, 2015 Y 2016 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, GESTION 2016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA La Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE, constituye la definición de objetivos estratégicos y en una herramienta que guiará las acciones de la Unidad en un período proyectado a mediano plazo. Se elaboro en cumplimiento a la Resolución CGR-1/067/00 de fecha 20 de septiembre de 2000, Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna. | Descagar |
79 | RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL ACTIVIDADES 2014 | RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2014 Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna INF: OPCE/DE/UAI/Nº 002/2015 correspondiente a la gestión 2014, el cual ha sido elaborado siguiendo la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, CI/09, Versión 1, aprobada con Resolución Nº CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001. | Descagar |
80 | RESUMEN EJECUTIVO INF. SEMESTRAL ACTIVIDADES-2013 | RESUMEN EJECUTIVO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2015 La Unidad de Auditoría Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE emite el Informe Semestral de Actividades de la gestión 2015 (periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2015), con INF: OPCE/DE/UAI/Nº 019/2015, el cual ha sido elaborado siguiendo la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, CI/09, Versión 1, aprobada con Resolución Nº CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001. | Descagar |
81 | RESUMEN EJECUTIVO AUD. OPERATIVA JEFA DE INVESTIGACION CALIDAD EDUCATIVA | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº028/2015 Correspondiente al examen: Informe “Auditoria Operativa a la Jefatura de Investigación y Evaluación de la Calidad Educativa sobre el Diseño e Implantación del Sistema de Seguimiento, Medición, Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa al 31 de diciembre de 2014”. | Descagar |
82 | RESUMEN EJECUTIVO AUD. ESPE ACTIVOS FIJOS | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº003/2015 Correspondiente al examen: “Auditoria Especial a la administración de los Activos Fijos del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE al 11 de noviembre de 2014”. | Descagar |
83 | RESUMEN EJECUTIVO AUD CONFIABILIDA 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº005/2015 Correspondiente al examen: Informe de Control Interno de la “Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa | Descagar |
84 | RESUMEN EJECUTIVO 2º SGTO AUDITORIA CONFIABILIDAD GESTION 2012 | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº018/2015 Correspondiente al examen: Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 002/2013 de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE”. | Descagar |
85 | RESUMEN EJECUTIVO 1º SGTO KARDEX ALMACEN 2012 | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº021/2015 Correspondiente al examen: Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/UAI/007/2012 de la Auditoria Especial “Respecto al registro de entradas y salidas (Kardex) al Almacén del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE practicado por el periodo comprendido a partir del 30 de abril de 2011 al 31 de julio de 2012”. | Descagar |
86 | RESUMEN EJECUTIVO 1º SGTO AUDITORIA SAYCO RESABS 2013 | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº024/2015 Correspondiente al examen: Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 010/2013 del 20 de noviembre de 2013 del “Auditoria SAYCO al Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE del 30 de abril de 2011 al 31 de marzo de 2013”. | Descagar |
87 | RESUMEN EJECUTIVO 1º SGTO AUDITORIA CONFIABILIDAD GESTION 2011 | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº014/2015 Correspondiente al examen: Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 003/2014 del 27 de febrero de 2014 del “Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013”. | Descagar |
88 | RESUMEN EJECUTIVO 1º SGTO AUD ESP DJByR 2014 | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº026/2015 Correspondiente al examen: Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 011/2014 de la Auditoria Especial al “Procedimiento para Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)” del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE del 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014. | Descagar |
89 | RESUMEN EJECUTIVO PLANIFICACION y POA-UAI 2015 | RESUMEN EJECUTIVO PLANIFICACION ESTRATEGICA 2014, 2015 Y 2016 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, GESTION 2015 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA La Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE, constituye la definición de objetivos estratégicos y en una herramienta que guiará las acciones de la Unidad en un período proyectado a mediano plazo. Se elaboro en cumplimiento a la Resolución CGR-1/067/00 de fecha 20 de septiembre de 2000, Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna. | Descagar |
90 | RESUMEN EJECUTIVO INF. SEMESTRAL ACTIVIDADES-2014 | RESUMEN EJECUTIVO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2014 La Unidad de Auditoría Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE emite el Informe Semestral de Actividades de la gestión 2014 (periodo comprendido entre el 2 de enero al 30 de junio de 2014), con INF: OPCE/DE/UAI/Nº 012/2014, el cual ha sido elaborado siguiendo la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, CI/09, Versión 1, aprobada con Resolución Nº CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001. | Descagar |
91 | RESUMEN EJECUTIVO INF. ANUAL DE ACTIVIDADES 2013 | RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2013 Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna INF: OPCE/DE/UAI/Nº002/2014 correspondiente a la gestión 2013, el cual ha sido elaborado siguiendo la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, CI/09, Versión 1, aprobada con Resolución Nº CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001. | Descagar |
92 | RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA SAYCO SOA | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº020/2014 Correspondiente al examen: Informe de Control Interno de la “Auditoria SAYCO al Sistema de Organización Administrativa (SOA) del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE”. | Descagar |
93 | RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA CONFIABILIDAD | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº003/2014 Correspondiente al examen: Informe de Control Interno de la “Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. | Descagar |
94 | RESUMEN EJECUTIVO AUD. ESPECIAL INCORPORACION FUNCIONARIOS AL OPCE | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº023/2014 Correspondiente al examen: “Auditoría Especial a la incorporación de funcionarios al Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE”. | Descagar |
95 | RESUMEN EJECUTIVO AUD. ESPECIAL CUMPLIMIENTO DJBR | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº011/2014 Correspondiente al examen: Informe de “Auditoria Especial al “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)” del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa – OPCE”. | Descagar |
96 | RESUMEN EJECUTIVO 1º SGTO SAYCO SAP-2012 | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº008/2014 Correspondiente al examen: Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº005/2012 “Auditoria SAYCO correspondiente al Sistema de Administración de Personal del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE por el periodo comprendido (Del 30/04/2011 al 31/03/2012)”. | Descagar |
97 | RESUMEN EJECUTIVO 1º SGTO A RECURSOS ASIGNADOS POR UNICEFAL EX OCE-2010 | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº006/2014 Correspondiente al examen: Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº009/2012 “Auditoria Especial a los recursos asignados por UNICEF al ex Observatorio Nacional de la Calidad Educativa ex OCE (Actual OPCE) propiamente a gastos de las partidas 25600 (Servicios de Imprenta Fotocopiado y Fotográficos), 31120 (Gastos por Alimentación y Otros Similares) y 23400 (Otros Alquileres) durante la gestión 2010”. | Descagar |
98 | RESUMEN EJECUTIVO 1º SGTO CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES AUDITORIA CONFIB-2012 | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº 005/2014 Correspondiente al examen: Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 002/2013 del 28 de febrero de 2013 de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE . | Descagar |
99 | RESUMEN EJECUTIVO SOBRE ESTUDIO DE PRACTICAS PEDAGOGICAS | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº012/2013 Correspondiente al examen: Informe de “Auditoría Especial al Estudio sobre Practicas Pedagógicas en Educación Intracultural, Intercultural, Plurilingüe y Educación Productiva del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE con financiamiento externo UNICEF”. | Descagar |
100 | RESUMEN EJECUTIVO PLANIFICACION y POA-UAI | RESUMEN EJECUTIVO PLANIFICACION ESTRATEGICA 2014, 2015 Y 2016 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, GESTION 2014 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA La Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE, constituye la definición de objetivos estratégicos y en una herramienta que guiará las acciones de la unidad en un período proyectado a mediano plazo. Se elaboro en cumplimiento a la Resolución CGR-1/067/00 de fecha 20 de septiembre de 2000, Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna. | Descagar |
101 | RESUMEN EJECUTIVO INFORME AUDITORIA DE CONFIABILIDAD GESTION 2012 | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº002/2013 Correspondiente al examen: Informe de Control Interno de la “Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. | Descagar |
102 | RESUMEN EJECUTIVO INFORME ACTIVIDADES GESTION 2012 | RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2012 Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna INF: OPCE/DE/UAI/Nº001/2013 correspondiente a la gestión 2012, el cual ha sido elaborado siguiendo la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, CI/09, Versión 1, aprobada con Resolución Nº CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001. | Descagar |
103 | RESUMEN EJECUTIVO INF. SEMESTRAL ACTIVIDADES-2013 (Del 02 de enero al 30 de junio de 2013) | RESUMEN EJECUTIVO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2013 La Unidad de Auditoría Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE emite el Informe Semestral de Actividades de la gestión 2013 (periodo comprendido entre el 2 de enero al 30 de junio de 2013), con INF: OPCE/DE/UAI/Nº 007/2013, el cual ha sido elaborado siguiendo la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, CI/09, Versión 1, aprobada con Resolución Nº CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001. | Descagar |
104 | RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA SAYCO A LA SABS | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº010/2013 Correspondiente al examen: Informe de Control Interno de la “Auditoría SAYCO al Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE”. | Descagar |
105 | RESUMEN EJECUTIVO 1º SGTO PROCESO ADQ COMPRA ACTIVOS FIJOS OCE | Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº011/2013 Correspondiente al examen: Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/UAI/002/2011 del 3 de noviembre de 2011 de la “Auditoria Especial a los procesos de adquisición para la compra de activos fijos incorporados al patrimonio de la entidad del ex OCE (Actual OPCE) durante la Gestión 2010”. | Descagar |
106 | RESUMEN EJECUTIVO 1º SGTO DE LAS RECOMENDACIONES INF-OPCE-UAI-003-2011 AUD ESP PASAJES-VIATICOS FTE 80 UNICEF | Informe Auditoría Interna Nº : INF:OPCE/DE/UAI/Nº006/2013 Correspondiente al examen: Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/UAI/003/2011 de la “Auditoria Especial de las Cuentas Pasajes y Viáticos de la Fuente 80 (Fondo de las NN.UU. para la Infancia-UNICEF) del ex OCE durante la gestión 2010” | Descagar |
107 | RESUMEN EJECUTIVO 1º SGTO CONSULTORES POR PRODUCTO | Informe Auditoría Interna Nº : INF:OPCE/DE/UAI/Nº005/2013 Correspondiente al examen: Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/UAI/001/2011 del 8 de septiembre de 2011 de la ”Auditoria Especial “A los procesos de contratación sobre consultorías por producto (partida 25810) durante la Gestión 2010”, del ex Observatorio Nacional de la Calidad Educativa – OCE (Hoy Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa – OPCE) financiadas por UNICEF para realizar el Estudio de la Situación actual de la Educación en el Subsistema de Educación Regular y Formación de Maestros”. | Descagar |
108 | RESUMEN EJECUTIVO 1º SGTO AUDITORIA CONFIABILIDAD DEL OPCE-GESTION 2011 Informe Auditoría Interna Nº: INF:OPCE/DE/UAI/Nº004/2013 | Correspondiente al examen: Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 003/2012 de 28 de febrero de 2012 del ”Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros por el Cierre Definitivo del Ex OCE (del 01/01/2011 al 29/04/2011) y el Cierre de gestión del Actual OPCE (del 30/04/2011 al 31/12/2011)”. | Descagar |
109 | Informe de control interno de la "Auditoria de Confiabilidad a los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de 2015 del Observator | El objetivo es de emitir una opinión respecto a la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa - OPCE | Descagar |
110 | Informe de Control Interno de la “Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educati | El objetivo del presente trabajo es emitir una opinión independiente, sobre el diseño, grado de implantación y la eficacia del funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE, de acuerdo a normas en actual ... | Descagar |
111 | PLANIFICACION ESTRATEGICA 2014, 2015 Y 2016, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, GESTION 2016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | La Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE, constituye la definición de objetivos estratégicos y en una herramienta que guiará las acciones de la Unidad en un período proyectado a mediano plazo. Se elaboro en cumplimiento a la Resolución CGR-1/067/00 de fecha 20 de septiembre de 2000, Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría ... | Descagar |
112 | Informe “Auditoria Operativa a la Jefatura de Investigación y Evaluación de la Calidad Educativa sobre el Diseño e Implantación del Sistema de Seguimi | El objetivo es de emitir una opinión independiente sobre la eficacia, eficiencia y economía de los resultados de las operaciones sobre el Diseño e Implantación del Sistema de Seguimiento, Medición, Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa al 31 de diciembre de 2014 de la Jefatura de Investigación y Evaluación de la Calidad Educativa ... | Descagar |
113 | “Auditoria Especial a la administración de los Activos Fijos del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE al 11 de noviembre de 2014” | El objetivo de la auditoria es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables a la administración de los activos fijos del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE y si los mismos se encuentran íntegramente registrados | Descagar |
114 | Informe de Control Interno de la “Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 del Observator | El objetivo es de emitir una opinión independiente respecto a la confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre | Descagar |
115 | Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 002/2013 de Control Interno de la Auditoria de Confiabilida | Se realizó de acuerdo a Normas de Auditoria Gubernamental y la evidencia de la documentación de respaldo, considerando el cronograma de implantación y el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2014 al 31 de abril de 2015 | Descagar |
116 | Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/UAI/007/2012 de la Auditoria Especial “Respecto al registro de entrada | Se realizó de acuerdo a Normas de Auditoria Gubernamental y la evidencia de la documentación de respaldo, considerando el cronograma de implantación y el periodo comprendido entre el 1 de enero al 24 de julio de 2015 | Descagar |
117 | Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 010/2013 del 20 de noviembre de 2013 del “Auditoria SAYCO al | Se realizó de acuerdo a Normas de Auditoria Gubernamental y la evidencia de la documentación de respaldo, considerando el cronograma de implantación, el alcance del periodo comprendido desde el 1 de septiembre de 2014 al 30 de junio de 2015 | Descagar |
118 | Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 003/2014 del 27 de febrero de 2014 del “Informe de Control I | Se realizó de acuerdo a Normas de Auditoria Gubernamental y la evidencia de la documentación de respaldo, considerando el cronograma de implantación y el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 31 de diciembre de 2014 | Descagar |
119 | Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 011/2014 de la Auditoria Especial al “Procedimiento para Cum | Se realizó de acuerdo a Normas de Auditoria Gubernamental y la evidencia de la documentación de respaldo, considerando el cronograma de implantación y el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015 | Descagar |
120 | Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Observatorio Nacional de la Calidad Educativa al 31 de Diciembre del 2010 | Resumen Ejecutivo-"Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Observatorio Nacional de la Calidad Educativa al 31 de Diciembre del 2010" | Descagar |
121 | Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Observatorio Nacional de la Calidad Educativa al 31 de Diciembre del 2010 | Resumen Ejecutivo-"Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Observatorio Nacional de la Calidad Educativa al 31 de Diciembre del 2010" | Descagar |
122 | Procesos de Contratación sobre Consultorías por Producto partida (25810) durante la gestión 2010 con financiamiento externo UNICEF | Resumen Ejecutivo - "Procesos de Contratación sobre Consultorías por Producto partida (25810) durante la gestión 2010 con financiamiento externo UNICEF" | Descagar |
123 | Procesos de Adquisición para la compra de Activos Fijos incorporados al patrimonio de la Entidad del Ex OCE (actual OPCE) | Resumen Ejecutivo - "Procesos de Adquisición para la compra de Activos Fijos incorporados al patrimonio de la Entidad del Ex OCE (actual OPCE)". | Descagar |
124 | Cuentas Pasajes y Viáticos de la fuente 80 (Fondo de las NN.UU. para la Infancia - UNICEF) del Ex OCE durante la gestión 2010 | Resumen Ejecutivo - "Cuentas Pasajes y Viáticos de la fuente 80 (Fondo de las NN.UU. para la Infancia - UNICEF) del Ex OCE durante la gestión 2010". | Descagar |
125 | Registros Contables y Estados Financieros por el cierre definitivo del Ex OCE (del 01/01/2011 al 29/04/2011) y el cierre de gestión del actual OPCE | Resumen Ejecutivo- "Registros Contables y Estados Financieros por el cierre definitivo del Ex OCE (del 01/01/2011 al 29/04/2011) y el cierre de gestión del actual OPCE (del 30/04/2011 al 31/12/2011)" | Descagar |
126 | Resumen Ejecutivo- "Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Control Interno OCE/UAI Nº 002/2011 de 28 de febrero de 2011 (Ex | Resumen Ejecutivo- "Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Control Interno OCE/UAI Nº 002/2011 de 28 de febrero de 2011 (Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010 al Observatorio Nacional de la Calidad Educativa - OCE)" | Descagar |
127 | Resumen Ejecutivo - "SAYCO correspondiente al Sistema de Administración de Personal - SAP del Observatorio Plurinacional de la Calidad educativa - OPC | Resumen Ejecutivo - "SAYCO correspondiente al Sistema de Administración de Personal - SAP del Observatorio Plurinacional de la Calidad educativa - OPCE por el periodo comprendido (del 30/04/2011 al 31/03/2012), ejecutada en cumplimiento al POA de la Unidad de Auditoria Interna para la gestión 2011" | Descagar |
128 | Resumen Ejecutivo - "Informe de Actividades Semestral (Del 01 de enero al 30 de junio de 2012)" | Resumen Ejecutivo del Informe de Actividades Semestral (Del 01 de enero al 30 de junio de 2012) INF/OPCE/UAI/006/2012 de 24 de julio de 2012, de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa - OPCE, efectuada en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, Numeral 304.07 y Guia para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAI, aprobada con Resolución CGR-11045/2001 de la Contraloría General de la República, ahora Contraloría General del Estado | Descagar |
129 | Resumen Ejecutivo - “Respecto al registro de entradas y salidas (kardex) al almacén del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa – OPCE, pra | Resumen Ejecutivo - “Respecto al registro de entradas y salidas (kardex) al almacén del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa – OPCE, practicado por el periodo comprendido a partir del 30 de abril de 2011 al 31 de julio de 2012”. | Descagar |
130 | Resumen Ejecutivo - "Planificación Estratégica de la UAI gestiones 2012, 2013 y 2014 y POA de la UAI del OPCE gestión 2013". | Resumen Ejecutivo de la Unidad de Auditoría Interna de la Planificación Estratégica (Gestiones 2012,1013 y 201 4) en cumplimiento a la Resolución CGR-1 /067/00 de fecha 20 de septiembre de 2000 Guía para la Elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna. | Descagar |
131 | Resumen Ejecutivo - "Auditoria Especial a los recursos asignados por UNICEF al ex OCE (actual - OPCE), propiamente a gastos de las partidas 25600 (Ser | Resumen Ejecutivo del INF/OPCE/UAI/009/2012 de 01 de noviembre de 2012, correspondiente a la Auditoria Especial a los recursos asignados por UNICEF al ex Observatorio Nacional de la Calidad Educativa ex OCE (actual Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa- OPCE), propiamente a gastos de las partidas 25600 (Servicios de Imprenta Fotocopiado y Fotográficos), 31120 (Gastos por Alimentación y Otros Similares) y 23400 (Otros Alquileres) durante la gestión 2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2012. | Descagar |
132 | Resumen Ejecutivo - "Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna INF: OPCE/DE/UAI/Nº001/2013 correspondiente a la gestión 2012". | Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna INF: OPCE/DE/UAI/Nº001/2013 correspondiente a la gestión 2012, el cual ha sido elaborado siguiendo la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, CI/09, Versión 1, aprobada con Resolución Nº CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001 | Descagar |
133 | CONSTRUYENDO UN NUEVO MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL | El objetivo es de emitir una opinión independiente respecto a si los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 del Observatorio Plurinacional de la Calidad EducativaOPCE presentan razonablemente en todo aspecto, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, la situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de gastos y los cambios en la cuenta ahorro-inversión-financiamiento | Descagar |
134 | Resumen Ejecutivo -“Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 003/2012 de 28 de febrero de 2012 del ”I | La base del seguimiento es el Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 003/2012 de 28/02/12, la documentación contable, las operaciones administrativas, correspondencias, cronograma de implantación de las recomendaciones, administrativas, comprobantes contables de las partidas analizadas detalle de activos Fijos, Files de personal, y otra documentación que permita verificar la implantación de las recomendaciones | Descagar |
135 | Resumen Ejecutivo -“Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/UAI/001/2011 del 8 de septiembre de 2011 de la ”Au | La base del seguimiento, es el Informe INF: OPCE/UAI/001/2011 del 8 de septiembre de 2011, Registros de Ejecución de Gastos (C-31) SIGMA por pago a Consultores por Producto, procesos de contratación de los Consultores por Producto, presentación de los tres productos por parte de los Consultores, Informes de aprobación de los productos por el Supervisor y Responsable de Recepción, correspondencias, cronograma de implantación de las recomendaciones y otros documentos que permitan verificar la implantación de las recomendaciones | Descagar |
136 | Resumen Ejecutivo -"La Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna por las gestiones 2014, 2015 Y 2016 ". | La Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE, constituye la definición de objetivos estratégicos y en una herramienta que guiará las acciones de la unidad en un período proyectado a mediano plazo. Se elaboro en cumplimiento a la Resolución CGR-1/067/00 de fecha 20 de septiembre de 2000, Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna | Descagar |
137 | Resumen Ejecutivo -"Informe Semestral de Actividades de la gestión 2013 (periodo comprendido entre el 2 de enero al 30 de junio de 2013), con INF: OPC | La Unidad de Auditoría Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE emite el Informe Semestral de Actividades de la gestión 2013 (periodo comprendido entre el 2 de enero al 30 de junio de 2013), con INF: OPCE/DE/UAI/Nº 007/2013, el cual ha sido elaborado siguiendo la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, CI/09, Versión 1, aprobada con Resolución Nº CGR- 1/045/2001 del 20 de julio de 2001. | Descagar |
138 | Resumen Ejecutivo -"Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/UAI/003/2011 de la “Auditoria Especial de las Cuen | Establecer el grado de implantación de las recomendaciones del Informe INF/OPCE/UAI/003/2011 de la “Auditoria Especial de las Cuentas Pasajes y Viáticos de la Fuente 80 (Fondo de las NN.UU. para la Infancia-UNICEF) del ex OCE durante la gestión 2010”, de acuerdo al Cronograma de Aceptación e Implantación de Recomendaciones, suscritas por el Director Ejecutivo y los Responsables Administrativo y Financiero, las mismas hayan sido implantadas y estén respaldados adecuadamente con documentación válida, suficiente y competente | Descagar |
139 | Resumen Ejecutivo -"Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/UAI/002/2011 del 3 de noviembre de 2011 de la “Aud | Establecer el grado de implantación de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/UAI/002/2011 del 3 de noviembre de 2011 de la “Auditoria Especial a los procesos de adquisición para la compra de activos fijos incorporados al patrimonio de la entidad del ex OCE (Actual OPCE) durante la Gestión 2010”, de acuerdo al Cronograma de Aceptación e Implantación de Recomendaciones, suscritas por el Director Ejecutivo y los Responsables Administrativo y Financiero, las mismas hayan sido implantadas y estén respaldados adecuadamente con documentación válida, suficiente y competente | Descagar |
140 | Resumen Ejecutivo -"Informe de Control Interno de la “Auditoría SAYCO al Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Observatorio Plurinaciona | Emitir una opinión independiente sobre la eficacia del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y de los instrumentos de control incorporados en el Observatorio Plurinacional de la Calidad EducativaOPCE a través del grado de cumplimiento de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado con Decreto Supremo N° 181 de 28 de junio de 2009, que regulan su accionar | Descagar |
141 | Resumen Ejecutivo -Informe de “Auditoría Especial al Estudio sobre Practicas Pedagógicas en Educación Intracultural, Intercultural, Plurilingüe y Educ | Emitir una opinión independiente del Estudio sobre Practicas Pedagógicas en Educación Intracultural, Intercultural, Plurilingüe y Educación Productiva del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE, sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y establecer la integridad de los registros contables y que los mismos hayan sido respaldados con documentación necesaria, suficiente y pertinente | Descagar |
142 | Resumen Ejecutivo - “Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna INF: OPCE/DE/UAI/Nº002/ 2014 correspondiente a la gestión 2013, el | Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna INF: OPCE/DE/UAI/Nº002/2014 correspondiente a la gestión 2013, el cual ha sido elaborado siguiendo la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, CI/09, Versión 1, aprobada con Resolución Nº CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001 | Descagar |
143 | Resumen Ejecutivo - Informe de Control Interno de la “Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de | El objetivo es de emitir una opinión independiente respecto a la confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, la situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de gastos y los cambios en la cuenta ahorro-inversiónfinanciamiento | Descagar |
144 | Resumen Ejecutivo - Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Control Interno de la “Auditoria de Confiabilidad a los R | Establecer el grado de implantación de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 002/2013 del 28 de febrero de 2013 de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012, de acuerdo al cronograma de Implantación de Recomendaciones, suscrito por el Director Ejecutivo y los Responsables Administrativo y Financiero, los que debieron haber sido implantadas y que estén respaldados adecuadamente con documentación válida, suficiente y competente | Descagar |
145 | Resumen Ejecutivo - Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº009/2012 “Auditoria Especial a los recurs | Establecer el grado de implantación de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº009/2012 “Auditoria Especial a los recursos asignados por UNICEF al ex Observatorio Nacional de la Calidad Educativa ex OCE (Actual OPCE) propiamente a gastos de las partidas 25600 (Servicios de Imprenta Fotocopiado y Fotográficos), 31120 (Gastos por Alimentación y Otros Similares) y 23400 (Otros Alquileres) durante la gestión 2010”, de acuerdo al cronograma de Implantación de las Recomendaciones, suscritas por el Director Ejecutivo y los Responsables Administrativo y Financiero, debiendo haber sido implantadas y se encuentren respaldados adecuadamente | Descagar |
146 | Resumen Ejecutivo -Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº005/2012 “Auditoria SAYCO correspondiente | Establecer el grado de implantación de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº005/2012 “Auditoria SAYCO correspondiente al Sistema de Administración de Personal del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE por el periodo comprendido (Del 30/04/2011 al 31/03/2012)”, de acuerdo al cronograma de Implantación de Recomendaciones, suscrito por el Director Ejecutivo y los Responsables Administrativo y Financiero, los que debieron haber sido implantadas y que estén respaldados adecuadamente con documentación válida, suficiente y competente | Descagar |
147 | Resumen Ejecutivo - Informe Semestral de Actividades de la gestión 2014 (periodo comprendido entre el 2 de enero al 30 de junio de 2014). | La Unidad de Auditoría Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE emite el Informe Semestral de Actividades de la gestión 2014 (periodo comprendido entre el 2 de enero al 30 de junio de 2014), con INF: OPCE/DE/UAI/Nº 012/2014, el cual ha sido elaborado siguiendo la Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, CI/09, Versión 1, aprobada con Resolución Nº CGR- 1/045/2001 del 20 de julio de 2001. | Descagar |
148 | Resumen Ejecutivo -“Auditoria Especial al “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)” del Obs | El objetivo del examen es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables respecto al “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)” del Observatorio Plurinacional de la Calidad EducativaOPCE | Descagar |
149 | Resumen Ejecutivo -“Se elaboro en cumplimiento a la Resolución CGR-1/067/00 de fecha 20 de septiembre de 2000, Guía para la elaboración del Programa O | La Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE, constituye la definición de objetivos estratégicos y en una herramienta que guiará las acciones de la Unidad en un período proyectado a mediano plazo. Se elaboro en cumplimiento a la Resolución CGR-1/067/00 de fecha 20 de septiembre de 2000, Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna. | Descagar |
150 | Resumen Ejecutivo -“Informe de Control Interno de la “Auditoria SAYCO al Sistema de Organización Administrativa (SOA) del Observatorio Plurinacional d | El objetivo de la auditoria es emitir una opinión independiente sobre el diseño, implantación y funcionamiento del Sistema de Organización Administrativa del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE, fue desarrollado en conformidad a los lineamientos generales de la Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa aprobada con Resolución Suprema N° 217055 del 30 de mayo de 1997, que regulan su accionar. | Descagar |
151 | Resumen Ejecutivo -““Auditoria Especial a la administración de los Activos Fijos del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE al 11 de | El objetivo de la auditoria es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables a la administración de los activos fijos del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE y si los mismos se encuentran íntegramente registrados con documentación suficiente y pertinente, conforme a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios | Descagar |
152 | Resumen Ejecutivo -“Informe de Control Interno de la “Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del Observatorio Plurinacional d | El objetivo del presente trabajo es emitir una opinión independiente, sobre el diseño, grado de implantación y la eficacia del funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa-OPCE, de acuerdo a normas en actual vigencia | Descagar |
153 | Resumen Ejecutivo -“Informe de Control Interno de la “Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de | De acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2015 del Área de Auditoría Interna del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa | Descagar |
154 | Resumen Ejecutivo -“Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF: OPCE/DE/UAI/Nº 003/2014 del 27 de febrero de 2014 del “ | Se realizó de acuerdo a Normas de Auditoria Gubernamental y la evidencia de la documentación de respaldo, considerando el cronograma de implantación y el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 31 de diciembre de 2014. | Descagar |
155 | El Objetivo del informe es exponer los resultados de la ejecución de las actividades programadas y no programadas en la gestión 2014. | Resumen Ejecutivo -“Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna INF:OPCE/DE/UAI/Nº 002/2015 correspondiente a la gestión 2014, el cual ha sido elaborado siguiendo la Guía para el co | Descagar |